Atti amministrativi
Determine
Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 19/07/2023 |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 547 del 18/07/2023 Liquidazione Fatture elenco TIM S.P.A. |
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4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 19/07/2023 |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 546 del 18/07/2023 : Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 14/07/2023 (Heracomm) |
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1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 19/07/2023 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 544 del 18/07/2023 Liquidazione fattura alla Dott.ssa Isabella Boselli , Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO), per il compenso per attivitą di revisore contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa, nell'ambito del progetto -SPRAR-SIPROIMI SAI Codice PROG-1579 PR 1- II° Semestre 2022 CIG.Z583944A79 . |
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1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 19/07/2023 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 543 del 18/07/2023 Liquidazione fattura alla Societą Cooperativa Sociale Terra-Ferma Via Ruggero Settimo 85- 95128, Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2023 Liquidazione quota servizi dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2023. - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001 |
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1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 19/07/2023 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 542 del 18/07/2023 Rettifica impegno di spesa Determina n. 154 del 10/07/2023, per rimborso oneri relativi alla realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2023 Liquidazione quota servizi mese di Aprile 2023 - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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