Atti amministrativi
Determine
Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA I - SEGRETERIA | 09/10/2025 |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 742 del 22/09/2025 Impegno e liquidazione di euro 5.574,28 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 332 Carte d'Identitą Elettroniche (CIE). III Trimestre 2024. |
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AREA I - SEGRETERIA | 09/10/2025 |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 741 del 22/09/2025 Impegno e liquidazione di euro 5.792,55 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 345 Carte d'Identitą Elettroniche (CIE). II Trimestre 2024. |
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AREA I - SEGRETERIA | 09/10/2025 |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 740 del 22/09/2025 Impegno e liquidazione di euro 5.926,87 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 353 Carte d'Identitą Elettroniche (CIE). I Trimestre 2024. |
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AREA I - SEGRETERIA | 24/09/2025 |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 697 del 19/09/2025 Debito fuori bilancio Sentenza esecutiva n. 1427/2025 del Tribunale Ordinario di Catania III sez. Civile, causa civile iscritta al n. R.G.1029/2020 |
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AREA II - SERVIZI SOCIALI | 23/09/2025 |
AREA II - SERVIZI SOCIALI reg.gen. 693 del 19/09/2025 Liquidazione fattura alla Dott.ssa Isabella Boselli, Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO), per il compenso per attivitą di Revisore Contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa, nell'ambito del progetto -SPRAR-SIPROIMI SAI, Codice PROG-1579 PR 1- Anno 2024 CIG.8203826B5F CUP G 21E19000050001. |
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Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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