Atti amministrativi
Determine
| Unitą organizzativa | Data Reg. Gen. | Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 17/03/2022 | 1°  SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG  reg.gen. 295 del 17/03/2022 Liquidazione fornitura refezione scolastica per gli alunni  della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché del personale docente e non docente.  Periodo: febbraio 2022 - Ditta Oasi dei Nebrodi.  - CIG: Z8F34F36DB | ||
| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 21/03/2022 | 1°  SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG  reg.gen. 298 del 17/03/2022                                         Liquidazione fattura  alla  Societą Cooperativa Sociale Terra-Ferma  Via Ruggero Settimo   85- 95128, Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579-  Annualitą 2021   Liquidazione  quota servizi  Dicembre 2021  CIG.8203826B5F CUP  G 21E19000050001.  		                   | ||
| 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN | 03/11/2022 | 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTĮ- INFORMATIZ - URBAN  reg.gen. 895 del 17/03/2022 Liquidazione fatture COREPLA con compensazione ns. fattura n. 21/101/2/2 del 08/11/202 per un importo pari a euro 7.371,96, IVA compresa. | ||
| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 29/03/2022 | 4° S.O. LAVORI PUBBLICI  reg.gen. 324 del 16/03/2022 Liquidazione fattura Enel Energia e.e  del 16/03/2022 | ||
| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 21/03/2022 | 4° S.O. LAVORI PUBBLICI  reg.gen. 303 del 15/03/2022 Liquidazione fatture  servizio di telefonia fissa e connettivitą ad internet alla societą TIM fibra ottica periodo DICEMBRE 2021 | ||
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