Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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AREA V - LAVORI PUBBLICI | 16/09/2025 |
Liquidazione fattura per analisi microbiologiche chimico fisiche delle acque destinate al consumo umano in alcune vie del comune di Randazzo. |
AREA V - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 678 del 16/09/2025 Liquidazione fattura per analisi microbiologiche chimico fisiche delle acque destinate al consumo umano in alcune vie del comune di Randazzo. |
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AREA III - URBANISTICA | 16/09/2025 |
Liquidazione fattura n. 5/106 DEL 01 SETTEMBRE 2025 di euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di AGOSTO 2025. |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 700 del 16/09/2025 Liquidazione fattura n. 5/106 DEL 01 SETTEMBRE 2025 di euro 114.294,84, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIPERSONALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e per altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di AGOSTO 2025. |
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AREA I - SEGRETERIA | 16/09/2025 |
Impegno di spesa e liquidazione acconto per la concessione di un contributo all'Arcipretura Parrocchiale Basilica S. Maria Assunta in occasione della manifestazione "A VARA 2025". |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 680 del 16/09/2025 Impegno di spesa e liquidazione acconto per la concessione di un contributo all'Arcipretura Parrocchiale Basilica S. Maria Assunta in occasione della manifestazione "A VARA 2025". |
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AREA I - SEGRETERIA | 16/09/2025 |
Liquidazione di euro 5.171,32 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE). II trimestre dell'anno 2025. |
AREA I - SEGRETERIA reg.gen. 679 del 16/09/2025 Liquidazione di euro 5.171,32 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE). II trimestre dell'anno 2025. |
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AREA II - SERVIZI SOCIALI | 15/09/2025 |
Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 10.09.2024, mesi di febbraio e marzo 2025. CIG: B50731AF31 |
AREA II - SERVIZI SOCIALI reg.gen. 684 del 15/09/2025 Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 10.09.2024, mesi di febbraio e marzo 2025. CIG: B50731AF31 |
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