| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 750 del 10/10/2025  | 
					liquidazione fatture n. 283 del 05/08/2025 di euro 1.811,04 IVA inclusa e n. 319 del 11/09/2025 di euro 1.925,00, IVA inclusa, alla Ditta ECORECUPERI SRL, con sede in Caltanisetta Z.I. C.da Calderaro snc, P. IVA n. 01853480851, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200303 per i mesi di luglio e agosto 2025, per l'importo complessivo di euro 3.736,04.   | 
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						3.736,04€					 | 
					
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						Area Iii - Urbanistica reg.gen. 750 del 10/10/2025 
						liquidazione fatture n. 283 del 05/08/2025 di euro 1.811,04 IVA inclusa e n. 319 del 11/09/2025 di euro 1.925,00, IVA inclusa, alla Ditta ECORECUPERI SRL, con sede in Caltanisetta Z.I. C.da Calderaro snc, P. IVA n. 01853480851, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200303 per i mesi di luglio e agosto 2025, per l'importo complessivo di euro 3.736,04.   
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 3.736,04€ 
						
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					| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 749 del 10/10/2025  | 
					liquidazione fattura n. 260 del 31/07/2025 di euro 1.457,50, IVA inclusa, alla Ditta ECOIMPIANTI S.R.L., con sede in Melilli (SR) Strada Provinciale 02 Km 2500 snc, P. IVA n. 01680240890, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200201, per il mese di luglio 2025.   | 
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						1.457,50€					 | 
					
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						Area Iii - Urbanistica reg.gen. 749 del 10/10/2025 
						liquidazione fattura n. 260 del 31/07/2025 di euro 1.457,50, IVA inclusa, alla Ditta ECOIMPIANTI S.R.L., con sede in Melilli (SR) Strada Provinciale 02 Km 2500 snc, P. IVA n. 01680240890, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200201, per il mese di luglio 2025.   
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 1.457,50€ 
						
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					| Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 748 del 10/10/2025  | 
					  Liquidazione rimborso  oneri  relativi  per  ricovero minore   presso  la Comunità Alloggio  "Kairos" della  Kairos Società Cooperativa  Sociale  E.T.S.   Settembre   2025.    CIG. B7F7E8495C   | 
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						2.813,83€					 | 
					
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						Area Ii - Servizi Sociali reg.gen. 748 del 10/10/2025 
						  Liquidazione rimborso  oneri  relativi  per  ricovero minore   presso  la Comunità Alloggio  "Kairos" della  Kairos Società Cooperativa  Sociale  E.T.S.   Settembre   2025.    CIG. B7F7E8495C   
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 2.813,83€ 
						
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					| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 746 del 09/10/2025  | 
					Determina a contrarre, accertamento e impegno di spesa per Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"  Progetto Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) CUP:. G71J25000190006 | 
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						18.990,54€					 | 
					
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						Area Iii - Urbanistica reg.gen. 746 del 09/10/2025 
						Determina a contrarre, accertamento e impegno di spesa per Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"  Progetto Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) CUP:. G71J25000190006 
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 18.990,54€ 
						
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					| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 745 del 09/10/2025  | 
					Decisione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di un decespugliatore, un tagliasiepi e varie attrezzature agricole. | 
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						2.119,50€					 | 
					
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						Area Iii - Urbanistica reg.gen. 745 del 09/10/2025 
						Decisione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di un decespugliatore, un tagliasiepi e varie attrezzature agricole. 
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 2.119,50€ 
						
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					| Area I - Segreteria reg.gen. 744 del 09/10/2025  | 
					Riconoscimento indennità specifiche responsabilità per il servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio on line. | 
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						0,00€					 | 
					
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						Area I - Segreteria reg.gen. 744 del 09/10/2025 
						Riconoscimento indennità specifiche responsabilità per il servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 0,00€ 
						
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					| Area Iii - Urbanistica reg.gen. 747 del 09/10/2025  | 
					Determina di Liquidazione per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso idropotabile in C.da "Murazzorotto" e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Genio Civile e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali CIG: B67AD8FB1F CUP: G22E24000360001 | 
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						10.531,04€					 | 
					
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						Area Iii - Urbanistica reg.gen. 747 del 09/10/2025 
						Determina di Liquidazione per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso idropotabile in C.da "Murazzorotto" e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Genio Civile e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali CIG: B67AD8FB1F CUP: G22E24000360001 
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 10.531,04€ 
						
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					| Area I - Segreteria reg.gen. 743 del 09/10/2025  | 
					Impegno e liquidazione di euro 5.272,06 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 314 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). IV Trimestre 2024.  | 
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						5.272,06€					 | 
					
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						Area I - Segreteria reg.gen. 743 del 09/10/2025 
						Impegno e liquidazione di euro 5.272,06 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 314 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). IV Trimestre 2024.  
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 5.272,06€ 
						
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					| Area I - Segreteria reg.gen. 742 del 09/10/2025  | 
					Impegno e liquidazione di euro 5.574,28 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 332 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). III Trimestre 2024.  | 
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						5.574,28€					 | 
					
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						Area I - Segreteria reg.gen. 742 del 09/10/2025 
						Impegno e liquidazione di euro 5.574,28 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 332 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). III Trimestre 2024.  
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 5.574,28€ 
						
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					| Area I - Segreteria reg.gen. 741 del 09/10/2025  | 
					Impegno e liquidazione di euro 5.792,55 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 345 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). II Trimestre 2024.  | 
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						5.792,55€					 | 
					
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						Area I - Segreteria reg.gen. 741 del 09/10/2025 
						Impegno e liquidazione di euro 5.792,55 per il riversamento delle spese di gestione sostenute dallo Stato per il rilascio di n. 345 Carte d'Identità Elettroniche (CIE). II Trimestre 2024.  
						Modalità di selezione prescelta:  
						Spesa prevista: 5.792,55€ 
						
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